审计专员工作职责(收集9篇)

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审计专员工作职责篇1

1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的`中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

5、领导安排的其它事项。

审计专员工作职责篇2

1、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;

6、负责做好有关审计资料的原始调查的.收集、整理、建档工作;

7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责篇3

1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

3、起草审计项目本业务模块的.实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

6、完成部门领导安排的其他工作。

审计专员工作职责篇4

职责:

1.协助工程审计主管领导完成对分子公司的经济责任、工程项目、分包工程、境外工程项目进行审计、并撰写审计底稿,提交工程审计主管领导修改、审批;

2.协助完成内控评价、业绩考核等工作;

3.协助完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1.大学本科以上学历,工程类相关专业,具有一定的专业胜任能力;

2.具备较强的'问题分析能力和一定的组织协调能力、语言文字表达能力;

3.敬业爱岗,原则性、组织纪律性、保密意识强,工作积极主动、认真负责;

4.身体健康,能适应中短期出差;

5.持有建造师或造价类证书者优先。

审计专员工作职责篇5

1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;

2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;

3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;

4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的`经济责任审计、离岗审计等;

5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。

审计专员工作职责篇6

1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

3、参与具体的审计工作:

3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

3.4负责对重点、难点及创新领域的`项目审计工作,开展审计调研工作。

3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计专员工作职责篇7

1、协助制定完善内部审计管理制度;

2、协助制定年度审计计划;

3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;

4、评审集团内部控制制度的.健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;

5、公司高管的离任审计;

6、完成领导安排的其他工作。

审计专员工作职责篇8

1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;

2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;

3、负责公司各板块业务的财务审计;

4、组织对项目及业务操作执行的`各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。

5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;

6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;

8、按时、保质完成分配的审计任务。

审计专员工作职责篇9

1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的'做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

12、完成领导交办的其他工作。

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