审计经理工作职责范围(收集6篇)

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审计经理工作职责范围篇1

1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的`现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围篇2

1、协助拟定内部审计项目的'审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责范围篇3

1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

2、负责审计数据的准确性;

3、制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的'具体实施;

4、对财务收支、经营活动进行审计;

5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10、组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责范围篇4

1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的`真实准确;

3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围篇5

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

审计经理工作职责范围篇6

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

3、对审计发现的`问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

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